Faktúra č. DFB/17/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup konštrukčného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 07.04.2017
  • Celková hodnota: 72,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0012
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0012 Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 04.04.2017 10.05.2017 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť