Faktúra č. DFB/14/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 16.07.2014
  • Celková hodnota: 142,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/14/0033
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/14/0033 Objednávame si u Vás materiál na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 14.07.2014 10.08.2014 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť