Faktúra č. DFB/14/0055
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0055
- Popis fakturovaného plnenia: FA za kancelársky materiál a výpočtovú techniku
- Dátum doručenia: 16.04.2014
- Celková hodnota: 231,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0017
- Dátum zverejnenia: 13.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/14/0017 | Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet - 2 ks tonery do tlačiarne Xerox Phaser - 2 ks USB kľúče - 6 ks Monitor - 1 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.04.2014 | 05.07.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |