Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0220 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 64,75 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0014 FA za prevádzkové náklady za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0003 FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 12 526,27 € 10.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0001 FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 31 397,04 € 20.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0060 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,40 € 26.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0078 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 046,65 € 05.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0225 FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 1 400,00 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0097 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0195 FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 230,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0179 FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 1 169,73 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0161 FA za bezp. SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,10 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0120 FA za bezp. SIM kartu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0013 FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 GALANDA Jozef Ing. 34823280 3 000,00 € 04.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0045 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0230 FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0112 FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 11.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0173 FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0103 FA za čistenie komínov a dymovodu na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P 50088858 69,60 € 27.06.2023 30.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0072 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 22,00 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0071 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 30,80 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0070 FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Radoslav Čerňa 51282640 22,00 € 28.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 343,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0102 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 208,37 € 15.06.2023 27.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0221 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,06 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0238 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 290,27 € 20.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0056 FA za elektrickú energiu AO za 03/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 342,67 € 19.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0085 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 270,25 € 24.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »