Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0074 FA za tlač diplomov k podujatiu "Deň hvezdárni a planetárii" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 12,00 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0050 FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 165,00 € 12.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0073 FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 119,70 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0006 FA za výmenu elektromera - inteligentné meranie Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 146,40 € 10.01.2024 29.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 118,80 € 16.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0037 FA za prevádzkové náklady za marec 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0072 FA za prevádzkové náklady za apríl 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0032 FA za prevádzkové náklady za február 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0080 FA za prevádzkové náklady za máj 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0016 FA za prevádzkové náklady za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 17.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0004 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 360,13 € 09.01.2024 29.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0039 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 238,69 € 05.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0045 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 256,90 € 05.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0025 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 281,19 € 07.02.2024 18.03.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0078 FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 262,98 € 07.05.2024 11.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0065 FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 93,60 € 16.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0028 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 32,66 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0060 FA za zhotovenie stolíka a stojanov na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Tomáš Tabaka 48110418 190,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0035 FA za elektrickú energiu AO za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,05 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0053 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,31 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0063 FA za elektrickú energiu AO - Empiro Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,69 € 16.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0020 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 283,67 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0018 FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 126,94 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0052 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 302,69 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0067 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,68 € 18.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0040 FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 34,94 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0031 Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -13,67 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0055 FA za nákup knižných publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 135,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0064 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0013 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 »