Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0138 FA za inzerciu v publikácií - Cestovný informátor Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Joma Travel, s.r.o. 46961747 230,00 € 08.08.2024 11.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0128 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0129 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,15 € 08.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0130 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 103,57 € 08.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0127 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 275,12 € 06.08.2024 04.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0126 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 74,60 € 02.08.2024 03.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0125 FA za mesačný poplatok - internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 01.08.2024 03.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0004 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 14 985,07 € 01.08.2024 22.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0123 FA za nákup tonera do tlačiarne HP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 150,40 € 23.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0124 FA za služobné mobilné Paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,77 € 23.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0122 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 78,87 € 18.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0120 FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 227,12 € 17.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0119 FA za nové verzie za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 17.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0006 FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ING. Ján Rusinko - GEODET 34810868 380,00 € 17.07.2024 11.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0007 FA za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 GALANDA Jozef Ing. 34823280 1 400,00 € 17.07.2024 11.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0118 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0005 FA za stavebné práce a materiál v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 58 820,62 € 15.07.2024 28.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0117 FA za systémovú podporu za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0116 FA za elektrickú energiu - EMPIRO za jún 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,96 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0121 FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,88 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0110 FA za BEZP. SIM kartu - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0113 FA za servisné práce za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 10.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0111 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0112 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,84 € 09.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0109 FA za prevádzkové náklady za júl 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 08.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0108 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 135,46 € 04.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0106 FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 115,02 € 03.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0132 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 38,15 € 02.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0133 FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mgr. Marián Koman 50107321 120,00 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0134 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »