Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0199 FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 687,00 € 12.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0190 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 161,92 € 08.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0188 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,73 € 07.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0189 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0198 FA za prevádzkové náklady za 11/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 06.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0197 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 331,79 € 06.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0193 FA za poskytnutie služieb v rámci projektu KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 405,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0186 FA za revíziu elektrických zariadení na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 280,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0187 FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 550,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0184 FA za nákup svietidiel na VH podľa DL č. 240784 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ 40122549 44,60 € 30.10.2024 13.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0185 FA za vyhotovenie dokumentácie a GP preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. 40122662 940,00 € 29.10.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0183 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 72,52 € 22.10.2024 30.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0182 FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P 50088858 69,60 € 21.10.2024 24.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0181 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 600,98 € 17.10.2024 23.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0180 FA za reg. poplatok za doménu - astrokolonica.sk Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 16,79 € 14.10.2024 23.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0179 FA za nové verzie MAGMA za 4.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 23.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0177 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,20 € 11.10.2024 17.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0178 FA za elektrickú energiu - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,74 € 11.10.2024 17.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0176 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 10.10.2024 16.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0173 FA za výmenu brzdových dosiek a predných ktotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 448,94 € 08.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0174 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2024 16.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0175 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,73 € 08.10.2024 16.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0171 FA za prevádzkové náklady za október 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0170 FA za bezpečnostnú SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0169 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 98,98 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0165 FA za servisné práce za 3.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0172 FA za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 71,70 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0168 FA za nákup kosačky na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 420,00 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0167 FA za systémovú podporu za 3.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0166 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 69,40 € 03.10.2024 12.10.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »