DFB/24/0220 |
FA za nákup kancelárskych potrieb |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
30,59 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Fa za Kameru pre Empiro,držiak, adaptér |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
889,70 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
FA za nákup motorizovaného fokusera v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
408,52 € |
30.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
Fa za mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
84,26 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
FA za nákup náplne a obalu na propán-bután na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
113,80 € |
23.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
FA za nákup stavebného tovaru na AO na Kolonické sedlo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
617,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
388,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0008 |
FA za zhotovenie zábradlia k M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
990,05 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0009 |
FA za podlicenciu k užívaniu filmu 321 Start |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Krutart s.r.o. |
03533450 |
|
2 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0213 |
FA za zavedenie internetu a dátové prepojenie s AO do objektu EMPIRA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 130,82 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
FA za interaktívny monitor v objekte EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 586,40 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
FA za ubytovanie v rámci služobnej cesty |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FSC, s.r.o. |
43965938 |
|
45,40 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0215 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
Fa za opravu kupoly na streche hvezdárne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
2 532,00 € |
17.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0208 |
FA za elektrickú energiu -Astronomické observatórium - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0210 |
FA za elektrickú energiu - Astr. observatórium (AO) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
396,96 € |
12.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
FA za tlač propagačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
243,84 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
FA za telef. hovory - Vihorl. hvezdáreň (VH) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,56 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
FA za uvedenie plynového spotrebiča do prevádzky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
BALOGH Nové Zámky, s.r.o. |
36522660 |
|
272,40 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0203 |
FA za prevádzkové náklady za 12/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 303,46 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
58,10 € |
03.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
FA za nákup astronomických publikácií |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
103,00 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
FA za telef. hovory - mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,60 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO za 10/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,13 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
600,90 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |