Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0220 FA za nákup kancelárskych potrieb Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 30,59 € 30.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0223 Fa za Kameru pre Empiro,držiak, adaptér Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 889,70 € 30.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0219 FA za nákup motorizovaného fokusera v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ESGun s.r.o. 36440205 408,52 € 30.12.2024 10.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0222 Fa za mobilné služby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 84,26 € 27.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0221 FA za nákup náplne a obalu na propán-bután na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PP Plyn s. r. o. 56265425 113,80 € 23.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0217 FA za nákup stavebného tovaru na AO na Kolonické sedlo - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 617,70 € 20.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0218 FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 388,80 € 20.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0008 FA za zhotovenie zábradlia k M.A.R.S. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 990,05 € 19.12.2024 04.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFK/24/0009 FA za podlicenciu k užívaniu filmu 321 Start Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Krutart s.r.o. 03533450 2 000,00 € 19.12.2024 04.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0213 FA za zavedenie internetu a dátové prepojenie s AO do objektu EMPIRA Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 1 130,82 € 18.12.2024 08.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0214 FA za interaktívny monitor v objekte EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 1 586,40 € 18.12.2024 08.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0211 FA za ubytovanie v rámci služobnej cesty Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FSC, s.r.o. 43965938 45,40 € 17.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0215 FA za systémovu podporu za 4.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 17.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0216 Fa za opravu kupoly na streche hvezdárne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 2 532,00 € 17.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0208 FA za elektrickú energiu -Astronomické observatórium - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 12.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0210 FA za elektrickú energiu - Astr. observatórium (AO) Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 396,96 € 12.12.2024 09.01.2025 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0207 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0206 FA za tlač propagačného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 243,84 € 10.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0209 FA za telef. hovory - Vihorl. hvezdáreň (VH) Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 09.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0204 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,56 € 09.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0205 FA za uvedenie plynového spotrebiča do prevádzky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 BALOGH Nové Zámky, s.r.o. 36522660 272,40 € 09.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0203 FA za prevádzkové náklady za 12/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 04.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0202 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 303,46 € 03.12.2024 05.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0201 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Daniela Kočanová - Drogelak 52150283 58,10 € 03.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0200 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 02.12.2024 05.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0196 FA za nákup astronomických publikácií Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 103,00 € 22.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0195 FA za telef. hovory - mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,60 € 22.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0191 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0192 FA za elektrickú energiu - EMPIRO za 10/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,13 € 14.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0194 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 600,90 € 13.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »