DFB/21/0190 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
FA za pranie bielizne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
42,62 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,05 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
FA za vyhotovenie informačnej tabule "Open sky gallery" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
110,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
649,16 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0194 |
FA za nákup príslušenstva pre ďalekohľady v rámci APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
1 393,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
FA za zhotovenie informačných stojanov v rámci projektu "KUltúra nás spája 2021" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
3 241,92 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
115,51 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
FA za tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kulúra nás spája" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
539,74 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
FA za nákup obalov na panely |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
108,34 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
FA za nákup tonerov, monita a ostatných PC komponentov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 627,53 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
FA za nákup nákup komponentov do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 195,00 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
FA za nákup notebooku a HDD na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
978,60 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
122,88 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MAHAGON |
14296217 |
|
484,80 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Fa za nákup sieti na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
FA za nákup schodíkov k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
132,16 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
FA za opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
285,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
FA za nákup laserov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MZTech s.r.o. |
51892499 |
|
43,70 € |
29.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |