DFB/21/0163 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,35 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
103,44 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
FA za nájom za 11/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
FA za vyhotovenie propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
168,00 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
FA za nákup diaľkového ovládača k bráne na HV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
16,20 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
57,44 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
214,82 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
FA za nákup kalendárov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
36761176 |
|
24,77 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
863,29 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
FA za došitie návlekov do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
261,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
FA za nákup tonera do tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
73,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
FA za vydanie publikácie KOLOSIÁDA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
1 350,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
FA za prevádzkové náklady za december 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
FA za systémovú podpodru od 1.10.21-31.12.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
FA za PZP za prívesný vozík za 1.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
6,25 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
FA za pranie bielizne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
42,62 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |