DFB/21/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
291,24 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
FA za šitie návlekov na stoličky do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
377,00 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
FA za servisné práce za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
FA za servisné práce za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
FA za servisné práce za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
FA za servisné práce za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
388,81 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
414,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
FA za prevádzkové náklady za február 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
415,49 € |
05.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
421,03 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
452,16 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
FA za výrobu tabulí na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
463,61 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
464,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MAHAGON |
14296217 |
|
484,80 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
485,15 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
FA za prevádzkové náklady za august 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
FA za prevádzkové náklady za september 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
FA za nájom za 11/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
FA za prevádzkové náklady za december 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
FA za tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kulúra nás spája" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
539,74 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
569,04 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
649,16 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |