Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0109 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,34 € 11.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0123 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,44 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0069 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,46 € 09.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0009 FA za mzdovú publikáciu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0002 FA za telef.hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 64,08 € 12.01.2021 27.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0024 FA za telefónne hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,39 € 17.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0099 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 66,34 € 28.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0150 FA za nákup stromčekov okrasných na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 70,20 € 20.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0074 FA za web hosting domén Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 71,86 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0076 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 72,49 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0182 FA za nákup tonera do tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 73,00 € 07.12.2021 16.12.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0052 FA za nákup maliarého materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 73,64 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0153 FA za nákup kalendárov a ročeniek na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 74,10 € 27.10.2021 12.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0084 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 74,46 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0163 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,35 € 08.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0106 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,98 € 04.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 81,70 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0119 FA za mesačný paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 85,12 € 25.08.2021 14.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0075 FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 85,40 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0065 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 87,56 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0139 Fa za nákup sietí na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0206 Fa za nákup sieti na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0143 Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SOFTfair 08980403 91,60 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0157 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 92,83 € 02.11.2021 16.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0125 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 97,49 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0058 Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 100,60 € 12.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0162 FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Viliam HARVAN - RACIONAL 10681370 103,44 € 05.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »