DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
FA za mzdovú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
81,70 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
FA za opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
285,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
FA za nákup drevených paliet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
FA za nákup rebríka na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
267,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
FA za nákup schodíkov k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
132,16 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
FA za mes.poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
FA za nákup laserov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MZTech s.r.o. |
51892499 |
|
43,70 € |
29.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
FA za nákup diaľkového ovládača k bráne na HV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
16,20 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
FA za nákup kalendárov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
36761176 |
|
24,77 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
FA za nákup vodovodnej batérie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
20,26 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0075 |
FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
85,40 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
87,56 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |