DFB/23/0192 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,86 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
47416408 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
644,16 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
822,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0189 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
2 166,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
230,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
7 308,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPŠÍ ZVUK s.r.o. |
05555370 |
|
579,60 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
FA za tlač propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
32,04 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
FA za tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
FA za nové verzie MAGMA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,67 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,11 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,18 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,49 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
22,50 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
139,74 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
FA za bezp. SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,10 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
FA za telef. hovory AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,27 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0008 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
94 920,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
FA za servisné práce za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 265,24 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
170,00 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |