DFB/21/0010 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
739,83 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
FA za nákup pracovnej obuvi na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,96 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
FA RAP za rok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
FA za servisné práce za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
FA za Zverejňovanie na rok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
FA za verzie za 1.Q.2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
291,24 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
FA za mzdovú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
FA za bezpečnostnú SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
FA za telef.hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,08 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
FA za VUC NET DSl |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
74,08 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0002 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastnéhov ýberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
22.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
FA za prevádzkové náklady za február 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
415,49 € |
05.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
FA za nákup žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
47,41 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |