Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0023 Objednávame si u Vás v rámci projektu "Karpatska hviezdna dráha" vyhotovenie a dodanie informačných letákov o projekte. Počet - 3.000 ks. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior PL7381974084 0,00 € 11.05.2022 20.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0083 FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior PL7381974084 3 321,00 € 30.05.2022 10.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0101 FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 150,00 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0038 Objednávame si u Vás prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 0,00 € 10.06.2022 01.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0037 Objednávame si u Vás vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 0,00 € 22.06.2022 01.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0106 FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 35,00 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0172 FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 457,60 € 26.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0077 Objednávame si u Vás nákup pohoviek na AO na KOlonické sedlo - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 0,00 € 23.09.2022 11.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0012 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 744,89 € 19.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0023 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 754,00 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0034 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 835,97 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0061 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 761,08 € 14.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0074 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0089 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 892,64 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0119 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 836,98 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0143 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0156 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 756,02 € 07.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0188 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 867,34 € 13.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0200 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 821,80 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0222 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 646,74 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »