DFB/24/0220 |
FA za nákup kancelárskych potrieb |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
30,59 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Fa za Kameru pre Empiro,držiak, adaptér |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
889,70 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
FA za nákup motorizovaného fokusera v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
408,52 € |
30.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
Fa za mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
84,26 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0075 |
Objednávame si u Vás nákup kamery s príslušenstvom do objektu EMPIRO na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/24/0221 |
FA za nákup náplne a obalu na propán-bután na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
113,80 € |
23.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0072 |
Objednávame si u Vás motorizované zaostrovanie SESTO SENSO 2 v počte 1 ks v zmysle ponuky zo dňa 18.12.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
0,00 € |
23.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/24/0217 |
FA za nákup stavebného tovaru na AO na Kolonické sedlo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
617,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
388,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0008 |
FA za zhotovenie zábradlia k M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
990,05 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0009 |
FA za podlicenciu k užívaniu filmu 321 Start |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Krutart s.r.o. |
03533450 |
|
2 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0073 |
Objednávame si u Vás náplň Propán-Bután a obal Propán-Bután do pece na AO na Kolonickom sedle - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
OB/24/0070 |
Objednávame si u Vás pojazdný stojan Brateck FS44-46TW - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka orgnizácie |
Objednávka |
DFB/24/0213 |
FA za zavedenie internetu a dátové prepojenie s AO do objektu EMPIRA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 130,82 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
FA za interaktívny monitor v objekte EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 586,40 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
FA za ubytovanie v rámci služobnej cesty |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FSC, s.r.o. |
43965938 |
|
45,40 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0215 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0069 |
Objednávame si u Vás na základe zápisnice zo dňa 17.12.2024 vyhodnotenia ponúk VO zo dňa 28.11.2024 dodanie a inštaláciu na Kolonickom sedle interaktívneho monitoru. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/24/0216 |
Fa za opravu kupoly na streche hvezdárne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
2 532,00 € |
17.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0074 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riadieľka |
Objednávka |