Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/23/0096 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0015 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 838,23 € 08.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0014 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 15 105,50 € 24.11.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0250 FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 519,80 € 22.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0038 FA za elektrickú energiu za 02/2023 na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,81 € 14.03.2023 31.03.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0001 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 03.01.2023 13.01.2023 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/23/0002 Objednávame si u Vás spracovanie a administráciu projektových dát, inštaláciu sotvéru, školenie pracovníkov pre prácu so softvérom. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 0,00 € 13.01.2023 01.02.2023 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením orgnaizácie Objednávka
DFB/23/0013 FA za nájom pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0015 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,63 € 26.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0014 FA za prevádzkové náklady za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0010 FA za servisné práce za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0011 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0007 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 985,93 € 11.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0004 Fa za služby RAP za rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0009 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,15 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0008 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 343,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »