OB/22/0102 |
Objednávame si u Vás nasledovné produkty:
1 ks 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+; Kód: 3DTLPRUMK3SS2PBLKP
1 ks Obojstranný oceľový tlačový plát so zrnitým práškovým PEI povrchom; Kód: MDPRUSAZP769
1 ks PolyMax™ PC Polykarbonát Čierny 1.75 0.75kg; Kód: |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0113 |
Objednávame si u Vás nákup krytiny na prístrešok na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
|
Objednávka |
OB/22/0112 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu (hranoly, laty, pätky) na prístrešok pred vstup do planetária na AO Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0231 |
FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
123,49 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 214,51 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
FA za nákup 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
1 270,76 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
1 461,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0116 |
Objednávame si u Vás nákup tanierov a mís na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0115 |
Objednávame si u Vás nákup oleja do frézy na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0114 |
Objednávame si u Vás nákup nábytku do kancelárie na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0118 |
Objednávame si u Vás servisné práce na služobnom motorovom vozidle Ford C-Max |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0120 |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač panelov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0119 |
Objednávame si u Vás nákup výpočtovej techniky na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
FA za nákup tovaru na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
674,70 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
FA za nákup oleja do frézy a traktora na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
41,52 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0005 |
FA za výrobu a montáž - "Pozorovacia plošina" k stanici M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 000,88 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0235 |
FA za nákup police na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
33,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |