Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0106 Objednávame si u Vás nákup benzínového krovinorezu STIHL FS 240 na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JARKOP s.r.o. 52087182 0,00 € 15.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0108 Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 13.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0109 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 13.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0213 FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 360,00 € 02.11.2022 15.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0222 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 646,74 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0217 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0220 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0221 FA za nákup nábytku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 375,18 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0219 FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 620,08 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0216 FA za nákup astronomických ročeniek a kalendárov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 74,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0218 FA za prevádzkové náklady za 12/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0223 FA za elektr. energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 312,10 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0214 FA za nákup ochrannej podložky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 12,80 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0215 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0111 Objednávame si u Vás nákup koberca do kancelárie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 0,00 € 15.12.2022 19.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0226 FA za nákup LED žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HEVI s.r.o. 46479538 41,92 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0227 FA za nákup náplní do 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 101,70 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0225 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,13 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0224 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0103 Objednávame si u Vás výrobu a montáž komponentov na stanicu M.A.R.S. podľa Vašej ponuky zo dňa 5.12.2022. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 0,00 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »