DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
852,70 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,37 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,64 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0098 |
Objednávame si u Vás nákup plechov podľa cenovej ponuky č. 22PO243 zo dňa 28.11.2022 na AO na Kolonické sedlo na oplechovanie starej pozorovateľne. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
|
Objednávka |
DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0099 |
Objednávame si u Vás nákup úsporných LED žiaroviek na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0100 |
Objednávame si u Vás nákup nábytku na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0101 |
Objednávame si u Vás nákup úsporných žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0095 |
Objednávame si u Vás nákup:
Astronomická ročenka - 5 ks
Astronomický kalendár - 15 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0212 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
52,39 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0104 |
Objednávame si u Vás nákup led žiaroviek a led trubíc na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0105 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFK/22/0002 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
29 461,90 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0110 |
Objednávame si u Vás výmenu katalizátora na služobnom motorovom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0107 |
Objednávame si u Vás nákup poličky na VH - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |