Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0195 FA za telef. hovory - mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,60 € 22.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0194 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 600,90 € 13.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0188 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,73 € 07.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0189 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0185 FA za vyhotovenie dokumentácie a GP preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. 40122662 940,00 € 29.10.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0190 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 161,92 € 08.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0191 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0193 FA za poskytnutie služieb v rámci projektu KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 405,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0199 FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 687,00 € 12.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0192 FA za elektrickú energiu - EMPIRO za 10/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,13 € 14.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0198 FA za prevádzkové náklady za 11/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 06.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0186 FA za revíziu elektrických zariadení na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 280,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0187 FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 550,00 € 04.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0197 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 331,79 € 06.11.2024 28.11.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0200 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 02.12.2024 05.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0202 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 303,46 € 03.12.2024 05.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0217 FA za nákup stavebného tovaru na AO na Kolonické sedlo - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 617,70 € 20.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0218 FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 388,80 € 20.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0211 FA za ubytovanie v rámci služobnej cesty Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FSC, s.r.o. 43965938 45,40 € 17.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0215 FA za systémovu podporu za 4.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 17.12.2024 28.12.2024 Edita Macejková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »