OB/23/0090 |
Objednávame si u Vás tlač obrazov s astronomickou tématikou na plátno v drevenom ráme s rozmermi podľa cenovej ponuky v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
DFB/23/0246 |
FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
481,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
FA za mes. popl. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,83 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
4 985,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0091 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
FA za nákup kresiel - dotácia z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
448,20 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0241 |
FA za nákup pracovných odevov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
95,75 € |
18.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0239 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
100,07 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
898,66 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
136,15 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
117,20 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |