Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0241 FA za nákup pracovných odevov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 95,75 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0237 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0230 FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0231 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 100,07 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0234 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 898,66 € 04.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0225 FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 1 400,00 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0232 FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 136,15 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0236 FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 117,20 € 04.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0227 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,14 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0226 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0233 FA za prevádzkové náklady za 12/ 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 06.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0098 Objednávame si u Vás: Astronomická ročenka - 3 ks Astronomický kalendár - 30 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 0,00 € 24.11.2023 22.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0097 Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 0,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0092 Objednávame si u Vás nákup kresiel do prednáškovej miestnosti v rámci dotácie Úradu vlády SR - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 0,00 € 02.11.2023 19.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0095 Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0093 Objednávame si u Vás tlač samolepiek v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0094 Objednávame si u Vás nákup pracovných nohavíc a obuvi na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 0,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0091 Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová Objednávka
DFB/23/0228 FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Katarína Fajčáková 47380411 922,25 € 30.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0016 FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KVANT spol. s r.o. 31398294 42 816,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »