DFB/23/0241 |
FA za nákup pracovných odevov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
95,75 € |
18.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
100,07 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
898,66 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
136,15 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
117,20 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
FA za prevádzkové náklady za 12/ 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
06.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0098 |
Objednávame si u Vás:
Astronomická ročenka - 3 ks
Astronomický kalendár - 30 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0097 |
Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0092 |
Objednávame si u Vás nákup kresiel do prednáškovej miestnosti v rámci dotácie Úradu vlády SR - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0095 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0093 |
Objednávame si u Vás tlač samolepiek v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0094 |
Objednávame si u Vás nákup pracovných nohavíc a obuvi na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0091 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |