DFB/21/0146 |
Fa za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
Fa za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,94 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Fa za nákup sietí na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SOFTfair |
08980403 |
|
91,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
FA za nákup vodovodnej batérie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
20,26 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
FA za výrobu tabulí na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
463,61 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
27,00 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0040 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0152 |
FA za nové verzie za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |