Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0219 FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 620,08 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0176 FA za nákup teleskopickej techniky - "Astrokrúžok" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 T&M Trade s.r.o. 47764538 620,00 € 03.10.2022 19.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0238 FA za nákup benzínového krovinorezu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JARKOP s.r.o. 52087182 584,10 € 19.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0096 FA za vyúčtovanie PN za rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 555,27 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0246 FA za nákup materiálu na prístrešok pred Planetáriom na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 522,60 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0013 FA za prevádzkové náklady za 01/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 25.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0025 FA za prevádzkové náklady za február 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0033 FA za prevádzkové náklady za marec 2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0057 FA za prevádzkové náklady za apríl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0069 FA za prevádzkové náklady za máj 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 09.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0099 FA za prevádzkové náklady za jún 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 16.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0108 FA za prevádzkové náklady za júl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0139 FA za prevádzkové náklady za august 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 08.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0172 FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 457,60 € 26.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0245 FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 430,20 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0011 FA za sevisné práce za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 20.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »