DFB/21/0052 |
FA za nákup maliarého materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
73,64 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
FA za nákup tonera do tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
73,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
72,49 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
FA za web hosting domén |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe - Yegon, s. r. o. |
36306444 |
|
71,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,34 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
FA za telefónne hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,39 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
FA za telef.hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,08 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
FA za mzdovú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,46 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,34 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,05 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,90 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,13 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,24 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
FA za filtre do rekuperačky planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATREA SK s. r. o. |
35921510 |
|
60,00 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |