Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0209 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 310,52 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0223 FA za elektr. energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 312,10 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0160 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 328,08 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0123 FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 356,00 € 15.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0256 FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 358,87 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0132 FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VeniaSol s.r.o. 50335154 366,00 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0221 FA za nákup nábytku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 375,18 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0011 FA za sevisné práce za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 20.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0121 FA za servisné práce za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0186 FA za servisné práce za 4.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0245 FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 430,20 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0172 FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 457,60 € 26.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0013 FA za prevádzkové náklady za 01/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 25.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0025 FA za prevádzkové náklady za február 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0033 FA za prevádzkové náklady za marec 2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra