DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
319,88 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
328,08 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VeniaSol s.r.o. |
50335154 |
|
366,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
375,18 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
FA za sevisné práce za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
FA za servisné práce za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
FA za servisné práce za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
FA za servisné práce za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
390,00 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
407,47 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
410,44 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
430,20 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
457,60 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
FA za prevádzkové náklady za február 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |