Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0130 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 438,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0004 FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 428,03 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0134 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0133 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 360,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0132 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0131 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,29 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0128 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 368,47 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0003 FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 12 526,27 € 10.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
1431 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0127 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 42,00 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0129 FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 996,90 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0051 Objednávame si u Vás papierové utierky skladané na AO na Kolonické sedlo - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 0,00 € 29.08.2023 30.08.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0137 FA za nákup skadaných papierových utierok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 99,00 € 31.08.2023 08.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0053 Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0052 Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre pracovníkov na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 0,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0139 FA za mesač. paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 87,41 € 23.08.2023 14.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0054 Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 1/vh-CSW/2021 zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 0,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0145 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,48 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0142 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 180,24 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »