DFK/22/0004 |
FA za nákup pozorovacej techniky s príslušenstvom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
13 751,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0003 |
FA za rekonštrukciu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 970,80 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
FA za nákup benzínového krovinorezu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
584,10 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0117 |
Objednávame si u Vás nákp tovaru podľa vlastného výberu na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0235 |
FA za nákup police na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
33,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
38,27 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,91 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0232 |
FA za činnosť technika BOZP za IV.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0110 |
Objednávame si u Vás výmenu katalizátora na služobnom motorovom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0106 |
Objednávame si u Vás nákup benzínového krovinorezu STIHL FS 240 na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0111 |
Objednávame si u Vás nákup koberca do kancelárie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0107 |
Objednávame si u Vás nákup poličky na VH - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0231 |
FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
123,49 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 214,51 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0108 |
Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0109 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0105 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0226 |
FA za nákup LED žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
41,92 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
FA za nákup náplní do 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
101,70 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |