DFB/22/0218 |
FA za prevádzkové náklady za 12/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
646,74 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
375,18 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0102 |
Objednávame si u Vás nasledovné produkty:
1 ks 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+; Kód: 3DTLPRUMK3SS2PBLKP
1 ks Obojstranný oceľový tlačový plát so zrnitým práškovým PEI povrchom; Kód: MDPRUSAZP769
1 ks PolyMax™ PC Polykarbonát Čierny 1.75 0.75kg; Kód: |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0104 |
Objednávame si u Vás nákup led žiaroviek a led trubíc na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0103 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž komponentov na stanicu M.A.R.S. podľa Vašej ponuky zo dňa 5.12.2022. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0105 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0226 |
FA za nákup LED žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
41,92 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
FA za nákup náplní do 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
101,70 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,13 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
FA za nákup 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
1 270,76 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
1 461,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0108 |
Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0109 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0107 |
Objednávame si u Vás nákup poličky na VH - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0231 |
FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
123,49 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 214,51 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0110 |
Objednávame si u Vás výmenu katalizátora na služobnom motorovom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |