OB/22/0085 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0088 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 28 účastníkov konferencie KOLOS 2022 konanej v dňoch 25.10.2022-27.10.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0196 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
63,35 € |
25.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0087 |
Objednávame si u Vás vykonanie stavebných prác na rekonštrukciu exteriéru a interiéru kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom podľa Opisu predmetu zákazky uvedeného vo výzve "Rekonštrukcia kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom" vyhlásenej dňa 4.10.202 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
0,00 € |
26.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0197 |
FA za revízie elektronických zariadení na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
250,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
FA za nákup kancelárskych potrieb na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
62,47 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
1 360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0092 |
Objednávame si u Vás nákup kovového úchytu na AO v rámci projektu APVV. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0091 |
Objednávame si u Vás sadu príslušenstva pre posuvné brány na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením oranizácie |
Objednávka |
OB/22/0090 |
Objednávame si u Vás nákup sady pre posuvnú bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0200 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
821,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
173,20 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0089 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prijatej cenovej ponuky, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná v zákazke „Ohniskové zariadenia". |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0205 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,37 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,64 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |