DFB/22/0106 |
FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
RÚVZ |
00611018 |
|
50,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
3 321,00 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,78 € |
11.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
1 360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
659,82 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
FA za tlač PVC dosiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
793,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
7,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |