OB/22/0008 |
Objednávame si u Vás nákup umývadla so skrinkou a zrkadlom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0007 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0006 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený riadením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0005 |
Objedávame si u Vás nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
0,00 € |
09.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/22/0004 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlstného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0003 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0002 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0001 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFK/22/0005 |
FA za výrobu a montáž - "Pozorovacia plošina" k stanici M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 000,88 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0004 |
FA za nákup pozorovacej techniky s príslušenstvom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
13 751,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0003 |
FA za rekonštrukciu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 970,80 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0002 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
29 461,90 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0001 |
FA za nákup pozorovacích zariadení na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
7 511,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
196,99 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |