OB/21/0010 |
Objednávame si u Vás nákup:
tlačiareň Phaser 3020 - 1 ks
myš k PC - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0009 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby na AO na Kolonickom sedle podľa dodacieho listu č. 73605 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0008 |
Objednávame si u Vás filtre do rekuperačkyk do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATREA SK s. r. o. |
35921510 |
|
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0006 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických rozvodov a zariadení objektov planetária a pavilónu Space Emergency System na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0005 |
Objednávame si u Vás:
čerpadlo kalové s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0004 |
Objednávame si u Vás nákup odvhlčovac na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Internet Mall Slovakia, s.ro. |
35950226 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0003 |
Objednávame si u Vás nákup žiaroviek podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0002 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastnéhov ýberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
22.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0208 |
FA za nákup laserov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MZTech s.r.o. |
51892499 |
|
43,70 € |
29.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
122,88 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Fa za nákup sieti na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
FA za nákup tonerov, monita a ostatných PC komponentov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 627,53 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
FA za nákup nákup komponentov do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 195,00 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
FA za nákup notebooku a HDD na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
978,60 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MAHAGON |
14296217 |
|
484,80 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
115,51 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
FA za nákup schodíkov k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
132,16 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
FA za tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kulúra nás spája" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
539,74 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
FA za nákup obalov na panely |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
108,34 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |