DFB/24/0073 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
119,70 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
FA za tlač propagačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
243,84 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
FA za ubytovanie v rámci služobnej cesty |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FSC, s.r.o. |
43965938 |
|
45,40 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
FA za uvedenie plynového spotrebiča do prevádzky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
BALOGH Nové Zámky, s.r.o. |
36522660 |
|
272,40 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0174 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0189 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0185 |
FA za vyhotovenie dokumentácie a GP preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. |
40122662 |
|
940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0006 |
FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
FA za výkon činnosti PO za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |