Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0217 FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 504,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0011 FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 7 127,04 € 27.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0006 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 9 077,44 € 04.09.2023 03.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0007 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 14 237,65 € 28.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0014 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 15 105,50 € 24.11.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0008 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 94 920,00 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0015 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 838,23 € 08.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0002 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 30 031,74 € 22.03.2023 06.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0005 FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 11 217,05 € 22.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0004 FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 428,03 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0178 FA za stavebné práce v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 073,58 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0114 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 089,16 € 14.07.2023 24.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0180 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 265,24 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0049 FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0107 FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0163 FA za telef. hovory AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,27 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0011 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0023 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »