DFB/22/0188 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
867,34 € |
13.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
FA za nákup kancelárskeho stola |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
277,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
FA za servisné práce za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
FA za nové verzie za 4.Q.,2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,52 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,58 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0092 |
Objednávame si u Vás nákup kovového úchytu na AO v rámci projektu APVV. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0091 |
Objednávame si u Vás sadu príslušenstva pre posuvné brány na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením oranizácie |
Objednávka |
OB/22/0090 |
Objednávame si u Vás nákup sady pre posuvnú bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0093 |
Objednávame si u Vás nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0094 |
Objednávame si u Vás slnečné protokoly - 400 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0089 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prijatej cenovej ponuky, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná v zákazke „Ohniskové zariadenia". |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0200 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
821,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
173,20 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
FA za prevádzkové náklady za november 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0096 |
Objednávame si u Vás nákup ochrannej podložky pod kancelársku stoličku na VH - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácáie |
Objednávka |
DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |