Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0181 FA za nákup pohovky na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 304,65 € 06.10.2022 20.10.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0081 Objednávame si u Vás nákup stolíkov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 0,00 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0082 Objednávame si u Vás nákup pohovky na AO na KOlonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 0,00 € 04.10.2022 20.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0183 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,40 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0182 FA za prevádzkové náklady za október 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0084 Objednávame si u Vás nákup štrku a okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 0,00 € 10.10.2022 24.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0083 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.10.2022 24.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0085 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 24.10.2022 25.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0087 Objednávame si u Vás vykonanie stavebných prác na rekonštrukciu exteriéru a interiéru kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom podľa Opisu predmetu zákazky uvedeného vo výzve "Rekonštrukcia kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom" vyhlásenej dňa 4.10.202 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 0,00 € 26.10.2022 31.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0086 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia prípojky NN a bleskozvodov na AO a planetáriu na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 0,00 € 21.10.2022 31.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0196 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 63,35 € 25.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0193 FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 20.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0088 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 28 účastníkov konferencie KOLOS 2022 konanej v dňoch 25.10.2022-27.10.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 0,00 € 24.10.2022 06.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0184 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0185 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0197 FA za revízie elektronických zariadení na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 250,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0195 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0194 FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 272,44 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0192 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra