Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0035 FA za elektrickú energiu AO za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,05 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0031 Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -13,67 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0040 FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 34,94 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0052 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 302,69 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0053 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,31 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0067 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,68 € 18.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0063 FA za elektrickú energiu AO - Empiro Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,69 € 16.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0013 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0033 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0058 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0064 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0001 Objednávame si u Vás nákup elektronického materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka orgnaizácie Objednávka
DFB/24/0007 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 62,77 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0068 FA za nákup tonara a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 163,56 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0020 Objednávame si u Vás nákup tonera a príslušenstva k PC na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 17.04.2024 07.05.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0062 FA za nové verzie za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0042 FA za systémovú podporu za 1.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 08.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0023 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 163,30 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0007 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 05.02.2024 27.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 »