Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/23/0010 FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 782,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0009 FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 5 640,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0189 FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 2 166,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0099 Objednávame si u Vás nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0246 FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 481,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0016 FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KVANT spol. s r.o. 31398294 42 816,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0017 FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KVANT spol. s r.o. 31398294 19 824,00 € 14.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0097 Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 0,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0248 FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 528,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0054 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 17.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0120 FA za bezp. SIM kartu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0161 FA za bezp. SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,10 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0007 Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla FIAT DOBLO - výmena spojky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 0,00 € 06.03.2023 10.03.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/23/0033 FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 765,43 € 09.03.2023 22.03.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0030 Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle Fiat Doblo a Ford C-Max Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 0,00 € 25.05.2023 29.05.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Objednávka
DFB/23/0086 FA za prezutie a výmenu pneumatíik na služobných vozidlách Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 63,07 € 30.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0052 Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre pracovníkov na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 0,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0143 FA za nákup pracovného oblečenia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 230,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0094 Objednávame si u Vás nákup pracovných nohavíc a obuvi na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 0,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »