Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0059 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0079 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0097 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0127 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0150 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0165 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0184 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0215 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0236 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0119 Objednávame si u Vás nákup výpočtovej techniky na VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0248 FA za nákup IT techniky a tonerov na VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 837,65 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0010 Objednávame si u Vás nákup matičnej dosky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 16.03.2022 21.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0040 FA za nákup súčiastky do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 40,90 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0013 Objednávame si u Vás procesor INTEL Core Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 21.03.2022 04.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený riadením organizácie Objednávka
OB/22/0046 Objednávame si u Vás nákup optickej lavice so zdrojom svetla pre astronomický krúžok - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o. 36200701 0,00 € 14.07.2022 18.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0128 FA za nákup optickej lavice so zdrojom svetla pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o. 36200701 1 111,80 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0105 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 0,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0230 FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 1 214,51 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »