Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0031 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0086 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0129 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0153 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0195 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0199 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0217 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0115 Objednávame si u Vás nákup oleja do frézy na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HATTECH, s. r. o., 45947503 0,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0240 FA za nákup oleja do frézy a traktora na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HATTECH, s. r. o., 45947503 41,52 € 21.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0103 Objednávame si u Vás výrobu a montáž komponentov na stanicu M.A.R.S. podľa Vašej ponuky zo dňa 5.12.2022. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 0,00 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFK/22/0005 FA za výrobu a montáž - "Pozorovacia plošina" k stanici M.A.R.S. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 7 000,88 € 22.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0043 Objednávame si u Vás nákup teleskopov SKY-WATCHER HERITAGE - 2 ks pre astronomické krúžky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JURYKO, s.r.o. 46018450 0,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0113 FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JURYKO, s.r.o. 46018450 113,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0070 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 284,97 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0107 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 256,84 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra