Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0075 Objednávame si u Vás tovar podľa prijatej cenovej ponuky, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná v zákazke "Pozorovacie prístroje s príslušenstvom" dňa 4.10.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 0,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFK/22/0004 FA za nákup pozorovacej techniky s príslušenstvom na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 13 751,00 € 19.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0135 FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,34 € 02.08.2022 19.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0061 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 0,00 € 01.08.2022 19.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0059 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0057 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 11.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0146 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 94,92 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0048 Objednávame si u Vás paierové utierky do boxov na AO na Kolonické sedlo - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0130 FA za nákup papierových utierok do boxov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 83,52 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0065 Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 0,00 € 06.09.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0157 FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 150,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0031 Objednávame si u Vás nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 0,00 € 02.06.2022 13.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0094 FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 21,90 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0096 Objednávame si u Vás nákup ochrannej podložky pod kancelársku stoličku na VH - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 0,00 € 25.11.2022 30.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácáie Objednávka
DFB/22/0214 FA za nákup ochrannej podložky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 12,80 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0110 Objednávame si u Vás výmenu katalizátora na služobnom motorovom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 0,00 € 15.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0118 Objednávame si u Vás servisné práce na služobnom motorovom vozidle Ford C-Max Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 0,00 € 21.12.2022 27.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0245 FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 430,20 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0244 FA za servisné práce na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 84,00 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0127 Objednávame si u Vás servisné práce na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 0,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »