Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/23/0091 Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová Objednávka
DFB/23/0232 FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 136,15 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0202 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0237 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0002 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0018 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0076 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0091 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0110 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 13.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
1431 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0140 FA za mesačný poplatok za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0174 FA za internet - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0099 Objednávame si u Vás nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0246 FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 481,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0158 FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 1 560,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0062 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku NN vedenia na AO na KOlonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 0,00 € 03.09.2023 10.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 343,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0069 Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Záverečnej konferencie projektu "Karpatská hviezdna dráha" - pre 32 účastníkov na základe prezenčnej listiny. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 0,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0070 Objednávame si u Vás ubytovanie účastníkov Záverečnej konferencie projektu "Karpatská hviezdna dráha" - počet účastníkov 32 osôb - na základe prezenčnej listiny Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 0,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0197 FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 644,16 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »