Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0231 FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDart s.r.o. 50020552 123,49 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0125 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 27.12.2022 28.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0257 FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 140,79 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0109 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 13.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0233 FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 79,91 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0259 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 175,24 € 30.12.2022 04.01.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0129 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 27.12.2022 04.01.2023 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0001 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0227 FA za nákup náplní do 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 101,70 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0102 Objednávame si u Vás nasledovné produkty: 1 ks 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+; Kód: 3DTLPRUMK3SS2PBLKP 1 ks Obojstranný oceľový tlačový plát so zrnitým práškovým PEI povrchom; Kód: MDPRUSAZP769 1 ks PolyMax™ PC Polykarbonát Čierny 1.75 0.75kg; Kód: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 0,00 € 08.12.2022 19.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0228 FA za nákup 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 1 270,76 € 12.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0116 Objednávame si u Vás nákup tanierov a mís na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 0,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0241 FA za nákup tanierov a mís na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 209,40 € 21.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0062 Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marcinek - Univerzál, s.r.o. 36507377 0,00 € 21.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0166 FA za nákup sietí na okná Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 245,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0070 Objednávame si u Vás nákup sietí na okná - 8 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 0,00 € 20.09.2022 05.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0042 Objednávame si u Vás nákup glóbusov pre astronomické krúžky - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 0,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »