DFB/21/0067 |
FA na základe Uznania dlhu za nájom za 03,04/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
831,54 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
FA za PN - nedoplatok za rok 2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
872,89 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
FA za prevádzkové náklady za august 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
FA za prevádzkové náklady za september 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
FA za nájom za 11/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
FA za prevádzkové náklady za december 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0043 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0162 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
103,44 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
291,24 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
265,41 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
168,30 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |