Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/24/0007 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 05.02.2024 27.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0008 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0007 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 62,77 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0003 Objednávame si u Vás prechodové samolepiace lišty pre vedenie káblov na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DEOKORK s.r.o. 29290775 0,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/24/0001 Objednávame si u Vás nákup elektronického materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka orgnaizácie Objednávka
DFB/24/0021 FA za online školenie iSPIN Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 71,70 € 29.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0020 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 283,67 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0018 FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 126,94 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0017 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,74 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0019 FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 871,50 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0004 Objednávame si u Vás OSB dosky do prednáškovej miestnosti - 17 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 0,00 € 19.01.2024 12.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0016 FA za prevádzkové náklady za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 17.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0015 FA za servisné práce za 1.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 16.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 118,80 € 16.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0013 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0014 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0011 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,07 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0006 FA za výmenu elektromera - inteligentné meranie Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 146,40 € 10.01.2024 29.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0010 FA za RAP na rok 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 10.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »