OB/24/0007 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/24/0008 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
62,77 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0003 |
Objednávame si u Vás prechodové samolepiace lišty pre vedenie káblov na VH - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/24/0001 |
Objednávame si u Vás nákup elektronického materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka orgnaizácie |
Objednávka |
DFB/24/0021 |
FA za online školenie iSPIN |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
283,67 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,94 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,74 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
871,50 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0004 |
Objednávame si u Vás OSB dosky do prednáškovej miestnosti - 17 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/24/0016 |
FA za prevádzkové náklady za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
FA za servisné práce za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,07 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
FA za výmenu elektromera - inteligentné meranie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
146,40 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
FA za RAP na rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |