DFB/22/0225 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,13 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
FA za nákup 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
1 270,76 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
1 461,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0104 |
Objednávame si u Vás nákup led žiaroviek a led trubíc na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0103 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž komponentov na stanicu M.A.R.S. podľa Vašej ponuky zo dňa 5.12.2022. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0102 |
Objednávame si u Vás nasledovné produkty:
1 ks 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+; Kód: 3DTLPRUMK3SS2PBLKP
1 ks Obojstranný oceľový tlačový plát so zrnitým práškovým PEI povrchom; Kód: MDPRUSAZP769
1 ks PolyMax™ PC Polykarbonát Čierny 1.75 0.75kg; Kód: |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0222 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
646,74 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
375,18 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
620,08 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
FA za nákup astronomických ročeniek a kalendárov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
74,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
FA za prevádzkové náklady za 12/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0100 |
Objednávame si u Vás nákup nábytku na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0101 |
Objednávame si u Vás nákup úsporných žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0098 |
Objednávame si u Vás nákup plechov podľa cenovej ponuky č. 22PO243 zo dňa 28.11.2022 na AO na Kolonické sedlo na oplechovanie starej pozorovateľne. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
|
Objednávka |
DFB/22/0214 |
FA za nákup ochrannej podložky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
12,80 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |